Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Løsningen faciliterer et match mellem varefaktura og indkøbsordre. Der håndteres delleverancer, og matcher antallet fra fakturalinjen mod det modtagne antal på indkøbsordren, opdateres det fakturerede antal, når der faktureres.  Kommer der flere fakturaer på samme indkøb, vil det blive håndteret. Det kan ikke håndteres, at der er flere indkøb på samme faktura. 

Match indkøbsfaktura og

...

indkøbsordre

  • Indkøbsordrenr. forsøges fundet i felterne:

    • Indkøbsordrenr./rekvisitionsnr.

    • Købers ordrenr.
      Det antages, at der findes ét indkøbsordrenr. pr. faktura (hovedfelt), og at en indkøbsordre ikke er fordelt over flere fakturaer.

  • Varelinjer af løftes automatisk på OIO-fakturaer.
    Varelinjer på PDF/TIF-faktura af løftes af FutureLinks partner, Paperflow.

  • Varelinjer vises, og kan redigeres i BatchFlow, inden disse bliver matchet op i mod Uniconta. 

  • Varenumre hentes fra Uniconta, så de manuelt kan sættes på varelinjer, hvis der ikke findes et match.

  • Fragt, emballage, gebyr m.m. kan tilføjes i BatchFlow, hvis de ikke er angivet/af løftet som varelinjer.
    Indkøbsordren opdateres med de ekstra linjer.
    Det angives i opsætningen af Match for hvilke varegrupper, det er tilladt at oprette ekstra linjer på indkøbsordren.

  • Når indkøbsfakturaen har været igennem godkendelsesprocessen i BatchFlow, klikker brugeren på ”Eksporter”-knappen.
    Fakturaen matches mod Uniconta, hvis dokumenttypen er sat til ”Varefaktura” og ordrenr. er udfyldt i BatchFlow.

    Her tjekkes på at følgende matcher i Uniconta:

    • Indkøbsordrenr.

    • For hver linje:

      • Varenr.
        Der matches både på leverandørens varenummer samt eget varenummer.
        (Denne mapning foretages i Uniconta ved hjælp af Varenavnegrupper)

      • Antal/stk. modtaget
        Antal/stk. matches mod indkøbsordre i Uniconta.
        Der matches på antal/stk. fra fakturalinjen mod det modtaget antal på indkøbsordre, og opdaterer det fakturerede antal, når der faktureres

      • Linjetotal

      • Momstjek
        Ordrens stk.pris gange fakturaantal er lig fakturaens linjetotal
        (Ordrens stk.pris * fakturalinjens antal = fakturalinjens total)

  • Kan samtlige linjer matches, udfyldes felterne ”Fakturabeløb” og ”Indtastet momsbeløb” på indkøbsordren med beløb fra fakturaen. Dette er for at sikre, at det som bliver faktureret i Uniconta, stemmer overens med det som står på fakturaen, inden fakturering af ordren foretages.

...